Вопрос по заполенению формы КНД-1151111 "Расчет страховых взносов"

Мэл

Местный
9 Мар 2009
130
25
Москва
Коллеги, вопрос по форме по КНД-1151111 "Расчёт страховых взносов". Какие листы заполнять фирме с нулевой деятельностью, находящейся на УСН?
 

clover

Местный
24 Июл 2013
547
320
Приказ ФНС России от 10.10.2016 N ММВ-7-11/551@
«Об утверждении формы расчета по страховым взносам, порядка его заполнения, а также формата представления расчета по страховым взносам в электронной форме»

2.2. Титульный лист расчета заполняют все плательщики.
2.3. Лист "Сведения о физическом лице, не являющемся индивидуальным предпринимателем" заполняют физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, не указавшие в расчете свой ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) (далее - ИНН).
2.4. Раздел 1, подразделы 1.1 и 1.2 приложения N 1 к разделу 1, приложение N 2 к разделу 1, раздел 3 включаются в состав представляемого в налоговые органы расчета лицами, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам.
2.5. Раздел 2 и приложение N 1 к разделу 2 включаются в состав представляемого в налоговые органы расчета плательщиками - главами крестьянских (фермерских) хозяйств.
2.6. Подразделы 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.4 приложения N 1 к разделу 1, приложения N 5 - 10 к разделу 1 включаются в состав представляемого в налоговые органы расчета при применении плательщиками соответствующих тарифов страховых взносов.
2.7. Приложения N 3 и N 4 к разделу 1 включаются в состав представляемого в налоговые органы расчета при произведении плательщиками расходов на выплату страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Если точно следовать инструкции по заполнению, то только титульный лист.
Но зная любовь наших налоговых органов к бумаге, скорее всего также то, что перечислено в п.2.4.
Пошли уточнять...
 
  • Мне нравится
Реакции: Мэл

Мэл

Местный
9 Мар 2009
130
25
Москва
Мне тоже показалось, что коли следовать букве инструкции - следует заполнять только титульный лист...
Ввергло в смущение сие :(
 

clover

Местный
24 Июл 2013
547
320
Мэл,

Народ уточнил в одной из территориальных ИФНС.

При отсутствии начислений по заработной плате организации включают в отчет
"Расчет по страховым взносам" (КНД 1151111) следующие листы:

- Титульный лист
- Раздел 1
- подраздел 1.1 приложения N 1 к разделу 1
- подраздел 1.2 приложения N 1 к разделу 1
- приложение N 2 к разделу 1
 
21 Окт 2014
25
0
Добрый день. А кто-то уже сдавал нулевую форму? нужен все-таки 3 раздел? ( если числится один директор, зарплата не начисляется)
 

Лисс

Местный
26 Сен 2014
529
221
Инга Котелевская, уже сдавали, 3 раздел не заполняли но "причуды" ИФНС могут ведь начаться в течение 3 месяцев. Начнут камералить, придут новые письма из МИНФИНА, и т. д. и т.п
 
21 Окт 2014
25
0
Спсибо огромное, попробую тоже так сдать, спрашивать у них, уточнять все равно бесполезно-не ответят, или ответят бредятину (меня уже однажды отправляли чуть ли не электр. ключи делать для сдачи моей нулевой отчетности с 1 чел). А в - Раздел 1
- подраздел 1.1 приложения N 1 к разделу 1
- подраздел 1.2 приложения N 1 к разделу 1
- приложение N 2 к разделу 1- там везде прочерки?
 

GASO

Новичок
20 Апр 2017
3
0
Уважаемые знатоки! У меня профсоюзная организация, только собираем взносы (налогом не облагаются) и выплачиваем из этих взносов материальную помощь (тоже налогами не облагается). Всегда везде сдавали нулёвки. У меня вопрос: какие разделы надо заполнять теперь в форме 1151111 в налоговую? И надо ли указывать в разделе 1.2 суммы выплат материальной помощи? Если да,то сразу надо наверное указывать их в разделе не облагаемых налогами? И где ещё ( в каком разделе) указывать ( если надо) выплаты материальной помощи?
В профорганизации юрлицо только председатель, зарплата никогда не начислялась и не выплачивалась, труддоговоров тоже ни с кем нет. НДС нулевой сдаём по УСН
 

GASO

Новичок
20 Апр 2017
3
0
Вопрос: надо ли указывать суммы материальной помощи если они не облагаются налогом?
 

Ptechik77

Новичок
16 Июл 2017
1
0
совсем запуталась (
если у нас ЖСК, из "сотрудников" председатель, да главбух

в
2.3. Лист "Сведения о физическом лице, не являющемся индивидуальным предпринимателем" заполняют физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, не указавшие в расчете свой ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) (далее - ИНН).

мы же ничего не пишем?
 

Spice_man84

Пользователь
6 Дек 2011
53
15
Ростов-на-Дону
За первый квартал успешно сдали этот расчет через портал ФНС при помощи квалифицированной ЭЦП. Договоров с операторами связи не имеем, т.к. фирма нулевая. За второй квартал сдать через портал не получилось, т.к. данную возможность налоговая по какой-то причине заблокировала. Прошу всех, кто столкнулся с такой проблемой обращаться с соответствующими запросами в тех. поддержку портала ФНС https://www.nalog.ru/rn77/service/service_feedback/?service=17 и в Центральный аппарат ФНС https://www.nalog.ru/rn77/service/obr_fts/ul/
Во вложении примерный текст обращения.
 

Вложения

  • обращение.docx
    11.9 KB · Просмотры: 10

Spice_man84

Пользователь
6 Дек 2011
53
15
Ростов-на-Дону
ЦА ФНС мне ответил.
Предлагают обновиться и не обращать внимания на запрет на сайте. У кого есть возможность - попробуйте и отпишитесь плиз.
 

lilia87

Новичок
5 Авг 2019
1
0
Уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста, нужно ли в расчете по страховым взносам заполнять 3 раздел? с 2017г. не заполняли, все принимали, а теперь пришли требования из налоговой за последние 3 квартала, пишут что надо заполнять. одна налоговая принимает без 3 раздела, а другая нет.
в приказе написано двояко я бы сказала.

Приказ от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551@
2.2. Титульный лист расчета заполняют все плательщики.
2.3. Лист «Сведения о физическом лице, не являющемся индивидуальным предпринимателем» заполняют физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, не указавшие в расчете свой ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) (далее - ИНН).
2.4. Раздел 1, подразделы 1.1 и 1.2 приложения № 1 к разделу 1,
приложение № 2 к разделу 1, раздел 3 включаются в состав представляемого в налоговые органы расчета лицами, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам.

из чего следует, что не надо заполнять.
и такие положения, на которые опирается налоговая:

22.1. Раздел 3 расчета заполняется плательщиками на всех застрахованных лиц за последние три месяца расчетного (отчетного) периода, в том числе в пользу которых в отчетном периоде начислены выплаты и иные вознаграждения в рамках трудовых отношений и гражданско-правовых договоров, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг, по договорам авторского заказа, в пользу авторов произведений по договорам об отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы, искусства, издательским лицензионным договорам, лицензионным договорам о предоставлении права использования произведения науки, литературы, искусства, в том числе вознаграждения, начисляемые организациями по управлению правами на коллективной основе в пользу авторов произведений по договорам, заключенным с пользователями, или с которым заключены трудовые договоры и (или) гражданско-правовые договоры.
22.2. В персонифицированных сведениях о застрахованных лицах (далее в настоящем разделе – сведения), в которых отсутствуют данные о сумме выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физического лица за последние три месяца отчетного (расчетного) периода, подраздел 3.2 раздела 3 не заполняется.

помогите, пожалуйста разобраться.
 

ИванЕ

Новичок
2 Окт 2019
1
0
Уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста, нужно ли в расчете по страховым взносам заполнять 3 раздел? с 2017г. не заполняли, все принимали, а теперь пришли требования из налоговой за последние 3 квартала, пишут что надо заполнять. одна налоговая принимает без 3 раздела, а другая нет.
в приказе написано двояко я бы сказала.

Приказ от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551@
2.2. Титульный лист расчета заполняют все плательщики.
2.3. Лист «Сведения о физическом лице, не являющемся индивидуальным предпринимателем» заполняют физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, не указавшие в расчете свой ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) (далее - ИНН).
2.4. Раздел 1, подразделы 1.1 и 1.2 приложения № 1 к разделу 1,
приложение № 2 к разделу 1, раздел 3 включаются в состав представляемого в налоговые органы расчета лицами, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам.

из чего следует, что не надо заполнять.
и такие положения, на которые опирается налоговая:

22.1. Раздел 3 расчета заполняется плательщиками на всех застрахованных лиц за последние три месяца расчетного (отчетного) периода, в том числе в пользу которых в отчетном периоде начислены выплаты и иные вознаграждения в рамках трудовых отношений и гражданско-правовых договоров, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг, по договорам авторского заказа, в пользу авторов произведений по договорам об отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы, искусства, издательским лицензионным договорам, лицензионным договорам о предоставлении права использования произведения науки, литературы, искусства, в том числе вознаграждения, начисляемые организациями по управлению правами на коллективной основе в пользу авторов произведений по договорам, заключенным с пользователями, или с которым заключены трудовые договоры и (или) гражданско-правовые договоры.
22.2. В персонифицированных сведениях о застрахованных лицах (далее в настоящем разделе – сведения), в которых отсутствуют данные о сумме выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физического лица за последние три месяца отчетного (расчетного) периода, подраздел 3.2 раздела 3 не заполняется.

помогите, пожалуйста разобраться.

Столкнулся с таким же вопросом. Сейчас подам отчет без раздела 3. Полностью согласен с Вами, но где же правда?! Вам удалось что-нибудь выяснить по этому вопросу?
 

Strio

Новичок
15 Июл 2014
7
2
Москва
Раздел 3 требуют, ведь там про отсутствие начислений конкретному единственному застрахованному лицу - ген. директору. Лучше заполнить, не будут вам надоедать и требовать исправления ошибок.
 

Similar threads