Здравствуйте, коллеги.
Прошу подсказать
Российская фирма на общей системе налогообложения. Ввозит товар из Казахстана на территорию РФ, далее продает фирмам на территории РФ.
При ввозе знаю точно нужно оплатить косвенные налоги - НДС.
А можно ли этот ввозной входящий НДС поставить к зачету, то есть в конце квартала российская фирма смогла отнять его от исходящего?
И у российской фирмы входящий НДС все равно 18% верно? не смотря на то что в Казахстане он 12%?
Прошу подсказать
Российская фирма на общей системе налогообложения. Ввозит товар из Казахстана на территорию РФ, далее продает фирмам на территории РФ.
При ввозе знаю точно нужно оплатить косвенные налоги - НДС.
А можно ли этот ввозной входящий НДС поставить к зачету, то есть в конце квартала российская фирма смогла отнять его от исходящего?
И у российской фирмы входящий НДС все равно 18% верно? не смотря на то что в Казахстане он 12%?