ОС до 20000 руб.

UlaRU

Пользователь
6 Янв 2009
86
0
Подскажите,пожалуйста,как постуить в следующей ситуации:
На предприятии приобретали мебель,оборудовали все кабинеты.Оприходовано все было не рабочим местом,например,стол в сборе,а по частям - крышка отдельно,подставка отдельно,приставная тумба отдельно...Все сидит на 10.9 на основном складе уже 4 года.Мы провели инвентаризацию и описали в каких отделах все находится.Нам как правильно поступить с этим добром?Можно списать сумму на 26 при передаче МОЛ в отделах и учитывать на забалансовом,или сформировать рабочее место.
 

КС

Модератор
9 Апр 2007
8,655
4,405
Москва
Отвечу.

Рабочее место формировать не обязательно, а вот столы и стулья надо собрать. Человек не за крышкой же сидит, а за столом и на стуле.

Чтобы было более понятно, читаем понятие инвентарного объекта в пбу 6.

6. Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. Инвентарным объектом основных средств признается объект со всеми приспособлениями и принадлежностями или отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций, или же обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и предназначенный для выполнения определенной работы. Комплекс конструктивно сочлененных предметов - это один или несколько предметов одного или разного назначения, имеющие общие приспособления и принадлежности, общее управление, смонтированные на одном фундаменте, в результате чего каждый входящий в комплекс предмет может выполнять свои функции только в составе комплекса, а не самостоятельно.
В случае наличия у одного объекта нескольких частей, сроки полезного использования которых существенно отличаются, каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект.
 

UlaRU

Пользователь
6 Янв 2009
86
0
Значит мы делаем передачу в производство 26-10.9, а после комплектуем объек ОС - стол и приходуем из производства 01-26. Или на ОС ставить необязательно, и можно оставить на инвентаре и хоз.принадлежности, а после просто списать на 26 сумму и вести количественный учет на забалансе?
Если комплектуем объект на 10,9-10,9 и передаем в отдел 26-10,9.
 

Tortuga

Местный
7 Сен 2009
447
74
Подскажите,пожалуйста,как постуить в следующей ситуации:
На предприятии приобретали мебель,оборудовали все кабинеты.Оприходовано все было не рабочим местом,например,стол в сборе,а по частям - крышка отдельно,подставка отдельно,приставная тумба отдельно...Все сидит на 10.9 на основном складе уже 4 года.Мы провели инвентаризацию и описали в каких отделах все находится.Нам как правильно поступить с этим добром?Можно списать сумму на 26 при передаче МОЛ в отделах и учитывать на забалансовом,или сформировать рабочее место.

Если стоимость в сборе окажется менее 20000 рублей то и списывайте на затраты весь этот перечень. Еще нужно знать, что после приобретения, фактичечки, вы собрали мебель и работали, а у вас, по учету все было в разобранном виде, скажем где-нибудь на складе, для этого вам необходимо исправить ситуацию путем внесения исправлений в учет того времени, с учетом вышеизложенного. Потому как начав свою деятельность на полу вызовет подозрение у проверяющих, тогда как у вас в наличии имеется мебель, которую, скорей всего вы для оборудования офиса и купили:) а не для того чтобы она лежала в разобранном виде на складе:eek:
 

UlaRU

Пользователь
6 Янв 2009
86
0
Потому как начав свою деятельность на полу вызовет подозрение у проверяющих, тогда как у вас в наличии имеется мебель, которую, скорей всего вы для оборудования офиса и купили:) а не для того чтобы она лежала в разобранном виде на складе:eek:

Да у нас деятельность ведется давно и хлама и мебели хватает.Так,что здесь могли бы и постоять на складе.Да и в прошлый год мы,конечно не полезем.Текущим месяцем и желательно в 1 квартале будем править все,а то все отдали и никто ни за что не отвечает.Вопрос как все корректно сделать.У нас 1С 8 Комплексная,только внедряем.
 

КС

Модератор
9 Апр 2007
8,655
4,405
Москва
Значит мы делаем передачу в производство 26-10.9, а после комплектуем объек ОС - стол и приходуем из производства 01-26. Или на ОС ставить необязательно, и можно оставить на инвентаре и хоз.принадлежности, а после просто списать на 26 сумму и вести количественный учет на забалансе?
Если комплектуем объект на 10,9-10,9 и передаем в отдел 26-10,9.
Приходуете на 10, оттуда в комплектацию на 08, оттуда в эксплуатацию на 01, если ОС более 20000.
Если менее 20000, то с 08 возвращаем на 10, и оттуда уже списываем на затраты.
 
  • Мне нравится
Реакции: UlaRU