Отзовитесь, пожалуйста, те, кто сталкивался с подобным:
1. В мае 2011 г. сотруднику были начислены отпускные за июнь и часть июля (в организации кроме 28 кал.дней сотрудникам начисляются доп.дни отпуска). В отпуске сотрудник заболел, по его заявлению оставшиеся дни отпуска были перенесены на август.
По начислениям: в июле были удержаны ранее выплаченные отпускные (неиспользованные дни), начислены больничные. Общий итог начислений получился с минусом. Страховые взносы также с минусом.
Как правильно в СЗВ-3-1 и СЗВ-6-3 показать это? Корректировать прошлый, т.е. 2ой квартал или показывать с минусом в 3м? В СЗВ-6-3 за июль месяц показывать минус?
Таких сотрудников в организации несколько. Причем по непонятным причинам 1С 7.7 ЗиК по кому-то в СЗВ-6-3 показывает с минусом перерасчет и на эту сумму уменьшается общие начисления за год, подлежание обложению страх.взносами, а по кому-то нет... И не могу понять причину такой избирательности...
2. По нескольким сотрудникам ошибочно во втором квартале указана большая сумма уплаченных страховых взносов. Все бы ничего, если б они не уволились. В результате получилась переплата. Как ее убрать? Корректировать предыдущий период или показать уменьшение, т.е. с минусом, в третьем квартале?
1. В мае 2011 г. сотруднику были начислены отпускные за июнь и часть июля (в организации кроме 28 кал.дней сотрудникам начисляются доп.дни отпуска). В отпуске сотрудник заболел, по его заявлению оставшиеся дни отпуска были перенесены на август.
По начислениям: в июле были удержаны ранее выплаченные отпускные (неиспользованные дни), начислены больничные. Общий итог начислений получился с минусом. Страховые взносы также с минусом.
Как правильно в СЗВ-3-1 и СЗВ-6-3 показать это? Корректировать прошлый, т.е. 2ой квартал или показывать с минусом в 3м? В СЗВ-6-3 за июль месяц показывать минус?
Таких сотрудников в организации несколько. Причем по непонятным причинам 1С 7.7 ЗиК по кому-то в СЗВ-6-3 показывает с минусом перерасчет и на эту сумму уменьшается общие начисления за год, подлежание обложению страх.взносами, а по кому-то нет... И не могу понять причину такой избирательности...
2. По нескольким сотрудникам ошибочно во втором квартале указана большая сумма уплаченных страховых взносов. Все бы ничего, если б они не уволились. В результате получилась переплата. Как ее убрать? Корректировать предыдущий период или показать уменьшение, т.е. с минусом, в третьем квартале?